Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
5.3.2026
Faktúra za montáž a dodanie dávkovača chlóru pre ZŠ, MŠ a ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.3.2026
Poradové číslo 54/2026
Dodávateľ S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO 43528252
Číslo dokladu 2026030027
Popis Faktúra za montáž a dodanie dávkovača chlóru pre ZŠ, MŠ a ŠJ.
Suma 3750,00
4.3.2026
Faktúra za sieťku na okno podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2026
Poradové číslo 53/2026
Dodávateľ Cardinal, s. r. o., Kamenná 9102/12B, 010 01 Žilina
IČO 46216413
Číslo dokladu 12603438
Popis Faktúra za sieťku na okno podľa objednávky.
Suma 22,70
4.3.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2026
Poradové číslo 52/2026
Dodávateľ SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO 35680202
Číslo dokladu 4026001534
Popis Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Suma 2,37
4.3.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2026
Poradové číslo 51/2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 8384687011
Popis Faktúra za telefónne služby.
Suma 37,82
4.3.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2026
Poradové číslo 50/2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 8384746478
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 230,68
3.3.2026
Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 3/2026.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.3.2026
Poradové číslo 49/2026
Dodávateľ Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO 45858306
Číslo dokladu 260107717
Popis Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 3/2026.
Suma 15,99
3.3.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.3.2026
Poradové číslo 48/2026
Dodávateľ CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO 36008338
Číslo dokladu 202604741
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 264,49
3.3.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.3.2026
Poradové číslo 47/2026
Dodávateľ SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 8699701863
Popis Faktúra za zemný plyn.
Suma 1180,00
2.3.2026
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 02/2026.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2026
Poradové číslo 46/2026
Dodávateľ MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice
IČO 54366429
Číslo dokladu 26020013
Popis Faktúra za poskytovaní poradenstva za 02/2026.
Suma 90,00
2.3.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2026.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2026
Poradové číslo 45/2026
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
IČO 46199004
Číslo dokladu 202600254
Popis Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2026.
Suma 43,05
2.3.2026
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2026
Poradové číslo 44/2026
Dodávateľ Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 55883061
Číslo dokladu 2026011
Popis Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03.
Suma 60,00
2.3.2026
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2026
Poradové číslo 44/2026
Dodávateľ Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 55883061
Číslo dokladu 2026011
Popis Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03.
Suma 60,00
2.3.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 03.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2026
Poradové číslo 43/2026
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 53539133
Číslo dokladu 2026126
Popis Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 03.
Suma 23,00
2.3.2026
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.3.2026
Poradové číslo 42/2026
Dodávateľ SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava
IČO 00178454
Číslo dokladu 2261102726
Popis Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.
Suma 24,05
24.2.2026
Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.2.2026
Poradové číslo 41/2026
Dodávateľ AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 26010216
Popis Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + obal späť.
Suma 38,76
24.2.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.2.2026
Poradové číslo 40/2026
Dodávateľ Cardinal, s. r. o., Kamenná 9102/12B, 010 01 Žilina
IČO 46216413
Číslo dokladu 12602899
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky.
Suma 388,63
24.2.2026
Faktúra za vertikálne žalúzie.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.2.2026
Poradové číslo 39/2026
Dodávateľ MCe system, s. r. o., Urbánkova 16, 08001 Prešov
IČO 48059641
Číslo dokladu FV2603531
Popis Faktúra za vertikálne žalúzie.
Suma 393,42
24.2.2026
Faktúra za demontáž a montáž led svietidiel v základnej škole.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.2.2026
Poradové číslo 38/2026
Dodávateľ S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO 43528252
Číslo dokladu 2026020022
Popis Faktúra za demontáž a montáž led svietidiel v základnej škole.
Suma 3136,50
23.2.2026
Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2025 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Detail faktúry
Dátum doručenia 23.2.2026
Poradové číslo 37/2026
Dodávateľ Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
IČO 31338976
Číslo dokladu 2510119873
Popis Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2025 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Suma 44,28
18.2.2026
Faktúra za interaktívny zábavný program pre MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.2.2026
Poradové číslo 36/2026
Dodávateľ Za rozvoj Blžskej doliny - Balog-völgy Fejlődéséért
IČO 56590784
Číslo dokladu 2026/09
Popis Faktúra za interaktívny zábavný program pre MŠ.
Suma 50,00